4月21日下午,灃西集團召開審計委員會第二次會議,集團黨委書記、董事長、審計委員會主任楊建柱主持會議并講話,總經(jīng)理、審計委員會副主任姜勤發(fā),紀委書記尚海峰出席,副總經(jīng)理秦繼紅、張桂林列席。
會議傳達學習了省委、省政府及新區(qū)、新城審計委員會會議精神,聽取了《灃西集團2020年審計查出問題整改情況報告》,審議通過了《灃西集團2021年內(nèi)部審計計劃》《灃西集團內(nèi)部審計質(zhì)量控制辦法》等議題,并安排部署下一步工作。
會議強調(diào),要進一步提高思想認識,不折不扣抓好上級關于審計工作的各項決策部署,增強審計工作的責任感和使命感,切實推動集團審計工作落實落細,確保集團審計工作邁上新臺階。
會議要求,要聚焦集團發(fā)展。緊緊圍繞集團戰(zhàn)略發(fā)展大局,牢固樹立風險防范意識,統(tǒng)籌處理好經(jīng)營發(fā)展和風險防控的關系,注重過程控制和事前防范,積極探索內(nèi)控審計、運營審計等新方法新措施,有效開展風險評估與內(nèi)控評價,為集團決策、經(jīng)營管理等各項工作提供有力支撐。要堅持問題導向。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題切實抓好整改落實,確保問題整改到位,努力營造良好的審計環(huán)境。對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題進行深入剖析,引以為戒,采取有效措施堅決杜絕相同問題再次發(fā)生。要建立長效機制。大力推進風險內(nèi)控手冊體系建設,主動搭建風險內(nèi)控組織體系,確保制度體系“全覆蓋”,不斷夯實制度基礎。加強審計隊伍建設,提高審計工作水平,做到嚴格審計、依法審計、科學審計,為集團各項工作順利開展把好審計關。
各部門、各子公司主要負責同志列席。